Číslo faktúry: 1051803824
Identifikácia objednávky: Faktúra za posyp inertným materiálom
Identifikácia zmluvy: Faktúra za posyp inertným materiálom
Názov odberateľa: Obec Nová Lesná
Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná
IČO odberateľa: 00326445
Názov dodávateľa: Brantner, s.r.o
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Faktúra za posyp inertným materiálom
Fakturovaná suma: 315.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.12.2018
Dátum doručenia: 23.01.2019
Datum zverejnenia: 25.01.2019