Číslo faktúry: 1051901538
Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO 5/2019
Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO 5/2019
Názov odberateľa: Obec Nová Lesná
Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná
IČO odberateľa: 00326445
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO 5/2019
Fakturovaná suma: 2057.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.06.2019
Dátum doručenia: 17.06.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019