Číslo faktúry: 2019617
Identifikácia objednávky: Prenájom rohoží 12./2019-01./2020
Identifikácia zmluvy: Prenájom rohoží 12./2019-01./2020
Názov odberateľa: Obec Nová Lesná
Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná
IČO odberateľa: 00326445
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o
Adresa dodávateľa: Orešianska ul. č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží 12./2019-01./2020
Fakturovaná suma: 13.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2020
Dátum doručenia: 03.02.2020
Datum zverejnenia: 17.02.2020