Číslo faktúry: 2100697
Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží
Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží
Názov odberateľa: Obec Nová Lesná
Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná
IČO odberateľa: 00326445
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 34.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2020
Dátum doručenia: 08.10.2020
Datum zverejnenia: 04.11.2020