Číslo faktúry: 2154299
Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží
Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží
Názov odberateľa: Obec Nová Lesná
Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná
IČO odberateľa: 00326445
Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 34.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2021
Dátum doručenia: 01.04.2021
Datum zverejnenia: 14.04.2021