Číslo faktúry: 2206600765
Identifikácia objednávky: Faktúra - dobropis
Identifikácia zmluvy: Faktúra - dobropis
Názov odberateľa: Obec Nová Lesná
Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná
IČO odberateľa: 00326445
Názov dodávateľa: Aquaterm, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 44204451
Predmet faktúry: Faktúra - dobropis
Fakturovaná suma: 423.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.10.2022
Dátum doručenia: 28.10.2022
Datum zverejnenia: 28.10.2022