Číslo faktúry: 2375589
Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží MŠ
Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží MŠ
Názov odberateľa: Obec Nová Lesná
Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná
IČO odberateľa: 00326445
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží MŠ
Fakturovaná suma: 23.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2023
Dátum doručenia: 06.02.2023
Datum zverejnenia: 08.02.2023